Orden de Compra. Nº3416-1727-SE12 "FP. MAT. DE CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD Y GASFITERÍA (SECCIÓN TALLERES)"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-1727-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2012
Nombre de la Orden de Compra FP. MAT. DE CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD Y GASFITERÍA (SECCIÓN TALLERES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-136-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 210127,46
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes50Unidad no definidaMATERIALES DE ELECTRICIDAD (ANGULOS PLANO VARIABLE 32X10MM).MATERIALES DE ELECTRICIDAD (ANGULOS PLANO VARIABLE 32X10MM). $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31161503
Clavo-tornillo1UnidadMATERIALES DE CARPINTERÍA.MATERIALES DE CARPINTERÍA. $ 507.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.800 $ 507.800
39101605
ampolletas fluorescentes100UnidadMATERIALES DE ELECTRICIDAD. (AMPOLLETAS COLOR ROJO 25W E-27 GE) MATERIALES DE ELECTRICIDAD. (AMPOLLETAS COLOR ROJO 25W E-27 GE) $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
40142604
Codos de tubo1UnidadMATERIALES DE GASFITERÍA. MATERIALES DE GASFITERÍA. $ 558.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.634 $ 558.634
Total Neto $ 1.105.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.127
TOTAL OC $ 1.316.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.