Orden de Compra. Nº3416-1729-CA06 "ITEM 189 A.I. COMPRA DE VIVERES"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-1729-CA06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2006
Nombre de la Orden de Compra ITEM 189 A.I. COMPRA DE VIVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE VIVERES PARA EL ABAST. DE LA ESCUELA MILITAR , CORRESPONDE A LA FACTURA Nº 208835-209314-209933
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 321290
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC DE INVERSIONES W B S A
R.U.T. 94.820.000-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193002
Bebidas Infantiles178LitroBebidas InfantilesJUGO CONCENTRADO PREMIUM 5LTSX1 $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.691.000 $ 1.691.000
Total Neto $ 1.691.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 321.290
TOTAL OC $ 2.012.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.