Orden de Compra. Nº3416-1758-SE13 "ADQ. DE VIVERES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-1758-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE VIVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-229-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 288015,3
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimentos Osku S.A.
Razón Social ALIMENTOS OSKU S A
R.U.T. 96.847.540-1
Sucursal Alimentos Osku S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171550
Especias o extractos50100UnidadLIMONETA SACHET 8CC. CAJ 300 UN  $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352.700 $ 1.337.670
50171550
Especias o extractos9000UnidadKETCHUP SACHET 8CC. CAJ 300 UN  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 178.200
Total Neto $ 1.515.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.015
TOTAL OC $ 1.803.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.