Orden de Compra. Nº3416-1871-SE09 "FI. REPARACIÓN DE BAÑOS (DEPROY.)"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-1871-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2009
Nombre de la Orden de Compra FI. REPARACIÓN DE BAÑOS (DEPROY.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 317300
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gdaconstrucciones
Razón Social GERMAN ROBERTO DURAN ALBORNOZ
R.U.T. 7.773.414-7
Sucursal gdaconstrucciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaREPARACIÓN DE BAÑOS DE LA SECCIÓN ALIMENTACIÓN, SEGÚN TRATO DIRECTO DEL 10.AGO.2009. Contratista $ 1.670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670.000 $ 1.670.000
Total Neto $ 1.670.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 317.300
TOTAL OC $ 1.987.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.