Orden de Compra. Nº3416-2016-SE09 "FI. JUGOS (CASINO DE OFICIALES)"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-2016-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2009
Nombre de la Orden de Compra FI. JUGOS (CASINO DE OFICIALES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-667-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 17304,63
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Embotelladora Andina S.A.
Razón Social EMBOTELLADORA ANDINA S A
R.U.T. 91.144.000-8
Sucursal Embotelladora Andina S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Jugos y néctar envasados1Unidad no definidaJUGOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL USUARIO DEL CASINO DE OFICIALES, SEGÚN FACTURA Nº18627309 DE FECHA 19.AGO.2009. JUGOS. $ 91.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.077 $ 91.077
Total Neto $ 91.077
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.305
TOTAL OC $ 108.382


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.