Orden de Compra. Nº3416-205-SE07 "FI.TELA UNICA (F/160594)"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-205-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2007
Nombre de la Orden de Compra FI.TELA UNICA (F/160594)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ITEM.Nº1100075002 "SASTRERIA" ADQUISICIÓ:3416-172-LP06 CANCELA FACTURA Nº160594 DE 10/02/2007
Proveniente de Licitación 3416-172-LP06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna -1
Impuesto 820116,57
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BELLAVISTA OVEJA TOME S A
R.U.T. 92.796.000-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto903,9UnidadServicios de fabricación de géneros de puntoTELA ÚNICA EJÉRCITO: 55%POLYESTER 45%LANA ANCHO 1,50mts ART.130023-2/0 $ 4.850,00 $ 67.512,00 $ 0,00 $ 4.383.915 $ 4.383.915
Total Neto $ 4.316.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 820.117
TOTAL OC $ 5.136.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.