Orden de Compra. Nº3416-2149-OC07 "FP. EQUIPO DE FORMACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-2149-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2007
Nombre de la Orden de Compra FP. EQUIPO DE FORMACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Item 2204 "Materiales de Uso Cons." (Fondos Presupuestarios Año 2008) Adquisición 3416-632-LE07 Entregas: Sección Intendencia, Vestuario y Equipo, Fono:6615287 NOTA: ACEPTAR ORDEN DE COMPRA AL ENVIAR FACTURA
Proveniente de Licitación 3416-632-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna -1
Impuesto 1105230
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS ENRIQUE CAMPOS ZAPATA
R.U.T. 2.183.721-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102518
pasamanerías74UnidadpasamaneríasTERCIADOS PLASTICOS BLANCOS $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.036.000 $ 1.036.000
53102518
pasamanerías82UnidadpasamaneríasTIROS PLASTICOS BLANCOS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.000 $ 656.000
53102518
correa porta mochila en suela (par)110Unidadcorrea porta mochila en suela (par)CORREAS PORTA MOCHILA $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420.000 $ 2.420.000
53102518
correa porta marmita en plastco (par)110Unidadcorrea porta marmita en plastco (par)CORREAS PORTA MARMITAS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.000 $ 715.000
53102518
correa porta rollo (trio)110Unidadcorrea porta rollo (trio)CORREAS PORTA ROLLOS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000
Total Neto $ 5.817.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.105.230
TOTAL OC $ 6.922.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.