Orden de Compra. Nº3416-2154-SE10 "ADQUISICIÓN DE VIVERES ITEM 189"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-2154-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIVERES ITEM 189
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-311-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna *
Impuesto 69815,69
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECINAS WINTER S A
Razón Social CECINAS WINTER S A
R.U.T. 92.744.000-8
Sucursal CECINAS WINTER S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Carnes frescas procesadas y preparadas149,98kilogramoJAMÓN COCIDO PECHUGA DE PAVO LAMINADO   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.451 $ 367.451
Total Neto $ 367.451
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.816
TOTAL OC $ 437.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.