Orden de Compra. Nº3416-219-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3416-277-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-219-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3416-277-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-277-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 83077,57981482
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimentos Osku S.A.
Razón Social ALIMENTOS OSKU S A
R.U.T. 96.847.540-1
Sucursal Alimentos Osku S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171832
Aliño de ensaladas15900SachetLIMONETA. Aderezo para ensaladas en sachet de 10 cc aprox.   $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.200 $ 437.250
Total Neto $ 437.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.078
TOTAL OC $ 520.328


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.