|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3416-219-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-02-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3416-277-LP13 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3416-277-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela Militar -ESCMIL |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.017-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los Militares 4500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.017-6 |
|
Dirección de Facturación |
Presidente Riesco 4601 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
83077,57981482 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Presidente Riesco 4601 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Alimentos Osku S.A. |
|
Razón Social |
ALIMENTOS OSKU S A
|
|
R.U.T. |
96.847.540-1 |
|
Sucursal |
Alimentos Osku S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50171832
| Aliño de ensaladas | 15900 | Sachet | LIMONETA. Aderezo para ensaladas en sachet de 10 cc aprox. | |
$ 28,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 445.200
|
$ 437.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 437.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 83.078
|
|
$ 520.328
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.