Orden de Compra. Nº3416-2647-SE11 "FI. REPUESTOS PARA MÁQUINAS DE COSER (COMISIÓN SASTRERÍA)"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-2647-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2011
Nombre de la Orden de Compra FI. REPUESTOS PARA MÁQUINAS DE COSER (COMISIÓN SASTRERÍA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-165-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna *
Impuesto 59105,2
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOSDOMINGOJOFREBRAVO
Razón Social DOMINGO SEGUNDO JOFRE BRAVO
R.U.T. 4.750.381-7
Sucursal SERVICIOSDOMINGOJOFREBRAVO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Máquinas de coser1UnidadREPUESTOS PARA MÁQUINAS DE COSER, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.REPUESTOS PARA MÁQUINAS DE COSER. $ 311.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.080 $ 311.080
Total Neto $ 311.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.105
TOTAL OC $ 370.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.