Orden de Compra. Nº3416-2724-SE10 "FI. COLCHONES 1 PLZA. (AJUAR 2011-5)"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-2724-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra FI. COLCHONES 1 PLZA. (AJUAR 2011-5)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-241-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 1532160
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COLCHONES ROSEN SAIC - Sucursal
Razón Social COLCHONES ROSEN SAIC
R.U.T. 93.129.000-2
Sucursal COLCHONES ROSEN SAIC - Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121507
Colchón de plumas240Unidadsegún especificaciones técnicas EM-02-2010 adjunta.COLCHONES $ 33.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064.000 $ 8.064.000
Total Neto $ 8.064.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.532.160
TOTAL OC $ 9.596.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.