|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3416-34-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
F2. COLCHÓN 1P |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3416-115-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela Militar -ESCMIL |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.017-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Presidente Riesco 4601 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.017-6 |
|
Dirección de Facturación |
Presidente Riesco 4601 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
3908680 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Presidente Riesco 4601 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL ORIONIS |
|
Razón Social |
COMERCIAL ORIONIS SPA
|
|
R.U.T. |
77.721.492-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL ORIONIS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52121507
| Colchón de plumas | 278 | Unidad | ADQUISICIÓN COLCHÓN 1 PLAZA PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO | Colchón de resorte según lo solicitado. |
$ 74.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.572.000
|
$ 20.572.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 20.572.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.908.680
|
|
$ 24.480.680
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.