Orden de Compra. Nº3416-355-SE08 "COMPRA DE VIVERES"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-355-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VIVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MILITAR AÑO 2008 FACT. Nº 87024 ESTA MERCADERIA DEBE SER ENTREGADA EN LA SECCIÓN ALIMENTACIÓN CO EL CB2 VARGAS
Proveniente de Licitación 3416-544-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna -1
Impuesto 1225,5
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALIMENTOS OSKU S A
R.U.T. 96.847.540-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151633
Limoneta sachet 10 cc (300 unid/caja)300UnidadLimoneta sachet 10 cc (300 unid/caja)LIMONETA EN SACHET DE 10CC. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.450
Total Neto $ 6.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.226
TOTAL OC $ 7.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.