|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3416-36-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-01-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FP. SLIP (AJUAR 2008) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Item
2202001 Textil Vestuario y Calzado
Adquisición
3416-469-LP07 (CONTRATO)
Entregas
08:30 a 12:30 hrs. contacto:6615280 Cap. Alejandro Gorayeb
"LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA"
|
|
Proveniente de Licitación
|
3416-469-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela Militar -ESCMIL |
|
Razón Social |
Escuela Militar
|
|
R.U.T. |
61.101.017-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los Militares 4500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela Militar
|
|
R.U.T. |
61.101.017-6 |
|
Dirección de Facturación |
Presidente Riesco 4601 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
353248 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Presidente Riesco 4601 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
GRUPOMOTA S.A.
|
|
R.U.T. |
93.097.000-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102303
| Slip Bco. SBT005-2005 ( MOTA art. MH104BO) | 2240 | Unidad | Slip Bco. SBT005-2005 ( MOTA art. MH104BO) | Slip Blanco (Según Especificación Técnica EARFA-SBT-005-2005) |
$ 830,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.859.200
|
$ 1.859.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.859.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 353.248
|
|
$ 2.212.448
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.