Orden de Compra. Nº3416-392-SE10 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES ITEM 2201 MARZO 2010"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-392-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES ITEM 2201 MARZO 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-338-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 146135,079999966
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
MERCADERIA QUE FUE ENTRGADA EN LA ESCUELA MILITARNO ENVIAR LA MERCADERIA. (OBVIAR)
ADQUSÍCIÓN VÍVERES ITEM 2201 FEBRERO 2010, NORMALIZACION ADMINISTESTA POR EL PORTAL CHILECOMPRA,  MERCADERIA QUE FUE ENTREGADA EN LA SECCIÓN ALIMENTACIÓN CON FACT. Nº 28776113
DESPACHOADQUSÍCIÓN VÍVERES ITEM 2201 FEBRERO 2010, ESTA MERCADERIA DEBE SER  ENTREDA EN LA SECCIÓN ALIMENTACIÓN EL DIA MARTES 02/03/10 HORARIO: 8:00 A 12:00 Y 14:30 A 17:00 LA ENTRADA ES POR PDTE. RIESCO 4601 LAS CONDES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada
Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA
R.U.T. 79.984.240-8
Sucursal Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Verduras congeladas432kilogramoCHOCLO GRANO IQF.   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.920 $ 349.920
Verduras congeladas216kilogramoPOROTO VERDE CORTE FRANCÉS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.440 $ 181.440
50111511
Carne de ave o carne congelada96,42kilogramoPECHUGA DE PAVO DESH. C/MALLA  $ 2.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.772 $ 237.772
Total Neto $ 769.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.135
TOTAL OC $ 915.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.