Orden de Compra. Nº3416-395-SE15 "MATERIALES PARA ZAPATERIA 21882"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-395-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ZAPATERIA 21882
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-26-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 403390,9
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sueleria JC
Razón Social CUBILLOS ESPINOZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.838.810-3
Sucursal Sueleria JC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)2GalónPVCPVC $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido8GalónAGOREX AGOREX $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
44122106
Chinches y tachuelas3CajaTACHUELAS Nº12TACHUELAS Nº12 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
11151703
Hilo de poliéster2ConoHILO Nº40HILO Nº40 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31201603
Gomas3UnidadPLANCHAS DE GOMA DE 5 MMPLANCHAS DE GOMA DE 5 MM $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
10141608
Arneses o accesorios3UnidadPLANCHA SUPER TAPILLA PLANCHA SUPER TAPILLA $ 9.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.310 $ 29.310
10141608
Arneses o accesorios5UnidadLEZNA ESPIGALEZNA ESPIGA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
23121612
Agujas para máquina de coser10UnidadAGUJAS Nº3AGUJAS Nº3 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
10141608
Arneses o accesorios3kilogramoSUELA SUELA $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
10141608
Arneses o accesorios3LitroPOLISHPOLISH $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
10141608
Arneses o accesorios2LitroTINTA PARA TEÑIRTINTA PARA TEÑIR $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31191501
Papeles de lija50Metro Cuadradolija fina 1 1/4LIJA FINA 1 1/4 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31191501
Papeles de lija750Metro Cuadradolija gruesa 1 1/4lija gruesa 1 1/4 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000
11151703
Hilo de poliéster2OvilloHILO Nº4HILO Nº4 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2PanCERA ALTO BRILLOCERA ALTO BRILLO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
10141608
Arneses o accesorios1000Par TACOS DE BLASMAR Nº22 TACOS DE BLASMAR Nº22 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
31201603
Gomas150ParMEDIAS GOMAS ESPOMEDIAS GOMAS ESPO $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.900 $ 78.900
Total Neto $ 2.123.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 403.391
TOTAL OC $ 2.526.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.