Orden de Compra. Nº
3416-395-SE15
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MATERIALES PARA ZAPATERIA 21882
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3416-395-SE15
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-04-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA ZAPATERIA 21882
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3416-26-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.017-6
Dirección de Facturación
Presidente Riesco 4601
Comuna
Las Condes
Impuesto
403390,9
Dirección de Envío de la Factura
Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sueleria JC
Razón Social
CUBILLOS ESPINOZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.838.810-3
Sucursal
Sueleria JC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
2
Galón
PVC
PVC
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
8
Galón
AGOREX
AGOREX
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
44122106
Chinches y tachuelas
3
Caja
TACHUELAS Nº12
TACHUELAS Nº12
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
11151703
Hilo de poliéster
2
Cono
HILO Nº40
HILO Nº40
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
31201603
Gomas
3
Unidad
PLANCHAS DE GOMA DE 5 MM
PLANCHAS DE GOMA DE 5 MM
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
10141608
Arneses o accesorios
3
Unidad
PLANCHA SUPER TAPILLA
PLANCHA SUPER TAPILLA
$ 9.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.310
$ 29.310
10141608
Arneses o accesorios
5
Unidad
LEZNA ESPIGA
LEZNA ESPIGA
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
23121612
Agujas para máquina de coser
10
Unidad
AGUJAS Nº3
AGUJAS Nº3
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
10141608
Arneses o accesorios
3
kilogramo
SUELA
SUELA
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
10141608
Arneses o accesorios
3
Litro
POLISH
POLISH
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
10141608
Arneses o accesorios
2
Litro
TINTA PARA TEÑIR
TINTA PARA TEÑIR
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
31191501
Papeles de lija
50
Metro Cuadrado
lija fina 1 1/4
LIJA FINA 1 1/4
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31191501
Papeles de lija
750
Metro Cuadrado
lija gruesa 1 1/4
lija gruesa 1 1/4
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 735.000
$ 735.000
11151703
Hilo de poliéster
2
Ovillo
HILO Nº4
HILO Nº4
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Pan
CERA ALTO BRILLO
CERA ALTO BRILLO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
10141608
Arneses o accesorios
1000
Par
TACOS DE BLASMAR Nº22
TACOS DE BLASMAR Nº22
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 980.000
$ 980.000
31201603
Gomas
150
Par
MEDIAS GOMAS ESPO
MEDIAS GOMAS ESPO
$ 526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.900
$ 78.900
Total Neto
$ 2.123.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 403.391
TOTAL OC
$ 2.526.501
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.