Orden de Compra. Nº3416-397-SE11 "ADQUISICIÓN DE VIVERES ITEM 2201"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-397-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIVERES ITEM 2201
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-311-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 75815,7
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercializadora del Sur Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.062.693-7
Sucursal Sociedad Comercializadora del Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Carne de ave o carne congelada1504UnidadHABURGUESA VACUNO 100GR   $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.560 $ 399.030
Total Neto $ 399.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.816
TOTAL OC $ 474.846


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.