Orden de Compra. Nº3416-488-SE25 "F2 MAT. DE FERRETERIA P/REPARACIONES (DIVINGE)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-488-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra F2 MAT. DE FERRETERIA P/REPARACIONES (DIVINGE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-79-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Presidente Riesco 4601
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación CALETA DE PICHICUY S/N PICHICUY
Comuna *
Impuesto 318126,5
Dirección de Envío de la Factura CALETA DE PICHICUY S/N PICHICUY
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor moval pluss Spa
Razón Social MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.954.503-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal moval pluss Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1UnidadMATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL RANCHO DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DE “PICHICUY”, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXO N°3d.PRODUCTOS Y MATERIALES DE ACUERDO A ANEXO N°3d $ 1.674.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.674.350 $ 1.674.350
Total Neto $ 1.674.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.126
TOTAL OC $ 1.992.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.