|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3416-650-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-04-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FI. SERV. MANTENCION DE MAQUINAS (F/39974) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3416-249-L108 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela Militar -ESCMIL |
|
Razón Social |
Escuela Militar
|
|
R.U.T. |
61.101.017-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los Militares 4500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela Militar
|
|
R.U.T. |
61.101.017-6 |
|
Dirección de Facturación |
Presidente Riesco 4601 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
13616,54 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Presidente Riesco 4601 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SportMaster |
|
Razón Social |
QUIMICOLOR LTDA
|
|
R.U.T. |
50.196.460-3 |
|
Sucursal |
SportMaster |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Servicio de Mantención de las máquinas del gimnasio | 1 | Unidad | Servicio de Mantención de las máquinas del gimnasio
| Servicio de Mantención de las máquinas del gimnasio
|
$ 71.666,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 71.666
|
$ 71.666
|
|
|
Total Neto
|
$ 71.666
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.617
|
|
$ 85.283
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.