Orden de Compra. Nº3416-659-SE10 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES ITEM 2201 "
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-659-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES ITEM 2201
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-352-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 47162,7499998336
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor adelco santiago
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal adelco santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121538
Pescado estable sin refrigerar113,1kilogramoATUN EN GALON 1,885  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.122 $ 209.100
50221001
Granos de Legumbres50kilogramoLENTEJAS 6MM*500G  $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.150 $ 39.125
Total Neto $ 248.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.163
TOTAL OC $ 295.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.