Orden de Compra. Nº3416-712-SE15 "MOCHILAS (AJUAR ALUMNOS, 28941) "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-712-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2015
Nombre de la Orden de Compra MOCHILAS (AJUAR ALUMNOS, 28941)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
Proveniente de Licitación 3416-207-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 1030066,95
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Protactical
Razón Social INVERSIONES RETA LIMITADA
R.U.T. 76.065.207-5
Sucursal Protactical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas33Unidad no definidaMOCHILA FLYYE 90-100LTS.MOCHILA 90-100 LTS. $ 164.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.421.405 $ 5.421.405
Total Neto $ 5.421.405
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.030.067
TOTAL OC $ 6.451.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.