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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3416-730-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE PABELLÓN SUBOFICIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3416-106-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela Militar -ESCMIL |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.017-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Presidente Riesco 4601 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.017-6 |
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Dirección de Facturación |
Presidente Riesco 4601 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
1480362,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Presidente Riesco 4601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOURITS SPA |
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Razón Social |
SOURITS SPA
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R.U.T. |
77.412.269-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOURITS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PABELLON DE SUBOFICIALES | MANTENCION DE PABELLONES , RETIRO E INSTALACION DE LUMINARIAS , MANTENCION DE AC INSTALACIOON DE 3 TERMOS , GARANTIA 24 MESES |
$ 7.791.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.791.380
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$ 7.791.380
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Total Neto
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$ 7.791.380
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.480.362
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$ 9.271.742
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.