Orden de Compra. Nº3416-751-SE11 "ADQUISICIÓN DE VIVERES ITEM 2201"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-751-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIVERES ITEM 2201
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-267-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 6384
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEON PARRO S.A.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
R.U.T. 93.803.000-6
Sucursal LEON PARRO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Jugos y néctar envasados120UnidadJUGO NÉCTAR LIGHT UHT 200 CC SABOR: PIÑA, MANZANA Y DURAZNO. Caja tetrapack individual.  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
Total Neto $ 33.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.384
TOTAL OC $ 39.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.