Orden de Compra. Nº3416-752-SE10 "FI. POLERON TÉCNICO (AJUAR)"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-752-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2010
Nombre de la Orden de Compra FI. POLERON TÉCNICO (AJUAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-42-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 1332375
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIAARMY
Razón Social VIA ARMY S.A.
R.U.T. 76.047.638-2
Sucursal VIAARMY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101702
Suéteres para hombre255UnidadPOLERON TÉCNICO DE POLAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.POLERON TÉCNICO DE POLAR $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.012.500 $ 7.012.500
Total Neto $ 7.012.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.332.375
TOTAL OC $ 8.344.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.