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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3416-803-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE VÍVERES ITEM 189 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3416-352-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela Militar -ESCMIL |
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Razón Social |
Escuela Militar
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R.U.T. |
61.101.017-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Militares 4500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela Militar
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R.U.T. |
61.101.017-6 |
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Dirección de Facturación |
Presidente Riesco 4601 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
7144 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Presidente Riesco 4601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
adelco santiago |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.200-4 |
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Sucursal |
adelco santiago |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50221001
| Granos de Legumbres | 50 | kilogramo | LENTEJA G-2 | |
$ 752,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.600
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$ 37.600
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Total Neto
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$ 37.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.144
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$ 44.744
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.