Orden de Compra. Nº3416-920-SE08 "FI. SERVICIOS MANTENCIÓN (SER. GENERALES F/118)"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-920-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2008
Nombre de la Orden de Compra FI. SERVICIOS MANTENCIÓN (SER. GENERALES F/118)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FI. ÍTEM Nº1100065009 "SERVICIOS GENERALES" (DEPTO. ADM. Y LOGÍSTICO), PROVIENE DE LA ADQUISICIÓN 3416-121-LE07, CONTRATO DE FECHA 02-05-2007 CANCELA FACTURA Nº 118 DEL 20-04-2008. NOTA: ACEPTAR ORDEN DE COMPRA AL ENVIAR FACTURA.
Proveniente de Licitación 3416-121-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna -1
Impuesto 359755,5
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RODOLFO ALFREDO MOLINA HERMOSILLA
R.U.T. 8.359.026-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal1UnidadServicios de contratación de personalSERVICIOS GENERALES $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
80111701
Servicios de contratación de personal1UnidadServicios de contratación de personalSERVICIO DE MANTENCIÓN DE CARPINTERÍA $ 339.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.500 $ 339.500
80111701
Servicios de contratación de personal1UnidadServicios de contratación de personalSERVICIO DE MANTENCIÓN DE COMPUTADORES $ 668.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.000 $ 668.000
80111701
Servicios de contratación de personal2UnidadServicios de contratación de personalSERVICIO DE MANTENCIÓN DE GASFITERÍA $ 302.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.950 $ 605.950
Total Neto $ 1.893.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 359.756
TOTAL OC $ 2.253.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.