Orden de Compra. Nº3418-253-CM17 "MATERIALES PINTURA RETEN CALETA TORTEL"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Aysen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3418-253-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PINTURA RETEN CALETA TORTEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Aysen
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Aysen
R.U.T. 60.505.627-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano Nº 534
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Aysen
R.U.T. 60.505.627-K
Dirección de Facturación Baquedano Nº 534
Comuna Coyhaique
Impuesto 53890,7488
Dirección de Envío de la Factura Baquedano Nº 534
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES 988546(971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES; Código: 165469-1;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.534 $ 62.534
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija12 (980841) LIJA ISESA PLIEGO DE LIJA MADERA 120 UNIDAD 996254(980841) LIJA ISESA PLIEGO DE LIJA MADERA 120 UNIDAD; Código: 75965-1;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828 $ 828
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija12 (982399) LIJA ISESA MADERA Nº 100 997923(982399) LIJA ISESA MADERA Nº 100 ; Código: 75964-3;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044 $ 1.044
31211904
2239-10-LP12
Brochas6 (982528) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO, CERDA NATURAL 2 998055(982528) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO, CERDA NATURAL 2 ; Código: 125685-8;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.446 $ 10.446
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar4 (990625) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD 1007784(990625) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD; Código: 49578-6;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES 1008343(991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES; Código: 53273-8;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.856 $ 69.856
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua5 (991263) ESMALTE AL AGUA CERESITA MULTITECHO NEGRO 1 GALON 1008554(991263) ESMALTE AL AGUA CERESITA MULTITECHO NEGRO 1 GALON; Código: 74638-X;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.895 $ 89.895
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección11 (1029820) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 36MM X 40 MT UNIDAD 1050102(1029820) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 36MM X 40 MT UNIDAD; Código: 197215-4;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.553 $ 14.553
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección12 (1029864) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 18MMX40MT UNIDAD 1050149(1029864) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 18MMX40MT UNIDAD; Código: 197213-8;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.888 $ 6.888
31211904
2239-10-LP12
Brochas6 (1518993) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO 4 UNIDAD 1520994(1518993) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO 4 UNIDAD; Código: 125687-4;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
Total Neto $ 289.424
Descuento $ 5.788
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.891
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 337.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.