Orden de Compra. Nº
3418-253-CM17
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MATERIALES PINTURA RETEN CALETA TORTEL
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Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Aysen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3418-253-CM17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PINTURA RETEN CALETA TORTEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Pref. Aysen
Razón Social
Carabineros de Chile - Prefectura Aysen
R.U.T.
60.505.627-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano Nº 534
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Carabineros de Chile - Prefectura Aysen
R.U.T.
60.505.627-K
Dirección de Facturación
Baquedano Nº 534
Comuna
Coyhaique
Impuesto
53890,7488
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano Nº 534
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua
1
(971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES 988546
(971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES; Código: 165469-1;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 62.534,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.534
$ 62.534
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija
12
(980841) LIJA ISESA PLIEGO DE LIJA MADERA 120 UNIDAD 996254
(980841) LIJA ISESA PLIEGO DE LIJA MADERA 120 UNIDAD; Código: 75965-1;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 69,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 828
$ 828
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija
12
(982399) LIJA ISESA MADERA Nº 100 997923
(982399) LIJA ISESA MADERA Nº 100 ; Código: 75964-3;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 87,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.044
$ 1.044
31211904
2239-10-LP12
Brochas
6
(982528) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO, CERDA NATURAL 2 998055
(982528) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO, CERDA NATURAL 2 ; Código: 125685-8;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.446
$ 10.446
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar
4
(990625) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD 1007784
(990625) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD; Código: 49578-6;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.280
$ 13.280
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua
1
(991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES 1008343
(991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES; Código: 53273-8;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 69.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.856
$ 69.856
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua
5
(991263) ESMALTE AL AGUA CERESITA MULTITECHO NEGRO 1 GALON 1008554
(991263) ESMALTE AL AGUA CERESITA MULTITECHO NEGRO 1 GALON; Código: 74638-X;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 17.979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.895
$ 89.895
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección
11
(1029820) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 36MM X 40 MT UNIDAD 1050102
(1029820) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 36MM X 40 MT UNIDAD; Código: 197215-4;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.553
$ 14.553
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección
12
(1029864) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 18MMX40MT UNIDAD 1050149
(1029864) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 18MMX40MT UNIDAD; Código: 197213-8;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.888
$ 6.888
31211904
2239-10-LP12
Brochas
6
(1518993) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO 4 UNIDAD 1520994
(1518993) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO 4 UNIDAD; Código: 125687-4;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.100
$ 20.100
Total Neto
$ 289.424
Descuento
$ 5.788
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.891
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 337.527
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.