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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3419-3-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3419-5-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3419-5-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Miramar N°1500 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
788148,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miramar N°1500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| MODALIDAD DE FACTURACION | Respecto a la facturación de las mercaderías, adquiridas por la diferentes Unidades y destacamentos de esta Repartición, se solicita que este proceso se realizado conforme al detalle adjunto en el cual se indican las guías con las cuales realizaron las compras de cada una de nuestras Unidades y Destacamentos Involucrados.
Lo anterior a objeto que esta información se refundida en una sola factura, la cual permita un proceso mas ágil y seguro al momento de la cancelación. |
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Proveedor |
Comercializadora del Sur Seis |
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Razón Social |
Comercializadora del Sur Seis Ltda.
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R.U.T. |
76.029.743-7 |
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Sucursal |
Comercializadora del Sur Seis |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Mes | Se rquiere el abastecimineto de mercaderias (alimentos Perecibles y no perecibles) para la totalidad de Unidades y destacamentos Dependientes de esta Reparticion. | |
$ 4.148.152,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.148.152
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$ 4.148.152
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Total Neto
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$ 4.148.152
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 788.149
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$ 4.936.301
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.