Orden de Compra. Nº3419-3-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3419-5-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3419-3-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3419-5-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3419-5-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref.Osorno
Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra Justo Geisse Nº 846
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación Miramar N°1500
Comuna Osorno
Impuesto 788148,88
Dirección de Envío de la Factura Miramar N°1500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
MODALIDAD DE FACTURACION

Respecto a la facturación de las mercaderías, adquiridas por la diferentes Unidades y destacamentos de esta Repartición, se solicita que este proceso se realizado conforme al detalle adjunto en el cual se indican las guías con las cuales realizaron las compras de cada una de nuestras Unidades y Destacamentos Involucrados.

Lo anterior a objeto que esta información se refundida en una sola factura, la cual permita un proceso mas ágil y seguro al momento de la cancelación.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora del Sur Seis
Razón Social Comercializadora del Sur Seis Ltda.
R.U.T. 76.029.743-7
Sucursal Comercializadora del Sur Seis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1MesSe rquiere el abastecimineto de mercaderias (alimentos Perecibles y no perecibles) para la totalidad de Unidades y destacamentos Dependientes de esta Reparticion.  $ 4.148.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.148.152 $ 4.148.152
Total Neto $ 4.148.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 788.149
TOTAL OC $ 4.936.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.