Orden de Compra. Nº3420-10-AG25 "Adquisición de elementos y repuestos para Predio Militar lo Aguirre3420-12-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3420-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos y repuestos para Predio Militar lo Aguirre3420-12-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 04 "Organismo de Industria Militar" (CDF740100/13/2025) del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 102
Comuna Santiago
Impuesto 49660,3
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANIGRUP SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA
R.U.T. 77.540.825-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANIGRUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112003
Rastrillos8UnidadBARRE HOJA CONFORME ANEXO ADJUNTOBARRE HOJA CONFORME ANEXO ADJUNTO $ 8.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.480 $ 70.480
31151607
Cadenas corrientes6UnidadCADENA MOTOSIERRA CONFORME ANEXO ADJUNTOCADENA MOTOSIERRA CONFORME ANEXO ADJUNTO $ 15.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.280 $ 95.280
45121616
Cabezales giratorios3UnidadCABEZAL DE DESMALEZADORACABEZAL DE DESMALEZADORA $ 17.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.570 $ 51.570
42151805
Discos de acabado o pulido12UnidadDISCO DE CORTE 4 CONFORME ANEXO ADJUNTODISCO DE CORTE 4 CONFORME ANEXO ADJUNTO $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
42151805
Discos de acabado o pulido12UnidadDISCO DE CORTE 9 CONFORME ANEXO ADJUNTODISCO DE CORTE 9 CONFORME ANEXO ADJUNTO $ 3.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.920 $ 37.920
Total Neto $ 261.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.660
TOTAL OC $ 311.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.