Orden de Compra. Nº3420-100-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3420-21-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Comando De Industria Militar E Ingenieria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3420-100-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3420-21-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3420-21-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 - P9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 102
Comuna Santiago
Impuesto 7125
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGRAF LTDA
Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD
R.U.T. 79.967.190-5
Sucursal INGRAF LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadLASERJET HP 6001A (ORIGINAL Y CON VENCIMIENTO MÍN. 6 MESES)   $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
Total Neto $ 37.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.125
TOTAL OC $ 44.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.