Orden de Compra. Nº3420-144-SE09 "Fotocopias Diciembre"
Recuerde que el responsable del pago es Comando De Industria Militar E Ingenieria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3420-144-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Diciembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3420-2-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 - P9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 102
Comuna Santiago
Impuesto 25034,4
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA
Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA
R.U.T. 77.445.900-6
Sucursal SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Transparencias10980Unidad   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.760 $ 131.760
Total Neto $ 131.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.034
TOTAL OC $ 156.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.