Orden de Compra. Nº3420-20-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3420-2-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Comando De Industria Militar E Ingenieria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3420-20-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3420-2-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Insumos computacionales para el II Trimestre del 2007
Proveniente de Licitación 3420-2-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 - P9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 102
Comuna -1
Impuesto 5304,8
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tintaCartridge HP Nº1823 D COLOR Original $ 13.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.920 $ 27.920
Total Neto $ 27.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.305
TOTAL OC $ 33.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.