Orden de Compra. Nº3420-203-CM18 "Adquisición de Artículos de escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3420-203-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CAPITULO 01, ITEM 22.04.001 (147/2018) del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 102
Comuna Santiago
Impuesto 13053
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos50 (1007480 )CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD 1025480(1007480) CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD; Código: 12261AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado10 (1391360 )FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES 1417861(1391360) FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES; Código: 81334; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.470 $ 17.470
0
2239-4-LP14
 8 (1006112 )LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 200 HJS. UNIDAD 1024112(1006112) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 200 HJS. UNIDAD; Código: 84459CU; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.024 $ 21.024
Total Neto $ 69.394
Descuento $ 694
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.053
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 81.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.