Orden de Compra. Nº
3420-23-AG23
"
Adquisición de materiales y útiles de aseo, para el mantenimiento diario en dependencias del Predio Militar "Lo Aguirre", dependiente del PAF CIMI.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3420-23-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales y útiles de aseo, para el mantenimiento diario en dependencias del Predio Militar "Lo Aguirre", dependiente del PAF CIMI.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CAPÍTULO 04 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.054-0
Dirección de Facturación
Zenteno N° 102
Comuna
346
Impuesto
145549,69
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ITAHUA
Razón Social
Comercial Itahua Spa
R.U.T.
76.096.988-5
Sucursal
ITAHUA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
paños para sacudir
$ 226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.520
$ 4.520
12141901
Cloro Cl
40
Unidad
cloro de 1 litro
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.520
$ 26.520
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
Paños para piso, trapero
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
47131816
Desodorantes
15
Unidad
desodorantes ambiental
$ 1.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.460
$ 17.460
47131608
Cepillos para aseos
80
Unidad
virutillas para piso
$ 1.273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.840
$ 101.840
47131615
Escobillones
12
Unidad
Escobillones multiuso
$ 1.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.980
$ 22.980
14111704
Papel higiénico
5
Paquete
papel higienico de 12 unidades
$ 4.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.575
$ 24.575
41115807
Analizadores químicos
4
Bidón
lavaloza en bidón de 5 litros
$ 5.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
47131701
Expendedoras de toallas de papel
30
Paquete
Toalla nova 02 rollos
$ 8.141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.230
$ 244.230
47131806
Barniz o ceras de muebles
4
Tineta
Tineta de cera amarilla (20 kilos), conforme a las especificaciones técnicas en adjunto
$ 32.566,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.264
$ 130.264
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
detergente 15 kilos
$ 46.814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.442
$ 140.442
Total Neto
$ 766.051
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 145.550
TOTAL OC
$ 911.601
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.759.732-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.266.833-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.523.143-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.096.988-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.452.501-9
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.404.653-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.