Orden de Compra. Nº3420-23-AG23 "Adquisición de materiales y útiles de aseo, para el mantenimiento diario en dependencias del Predio Militar "Lo Aguirre", dependiente del PAF CIMI."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3420-23-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales y útiles de aseo, para el mantenimiento diario en dependencias del Predio Militar "Lo Aguirre", dependiente del PAF CIMI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CAPÍTULO 04 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 102
Comuna 346
Impuesto 145549,69
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITAHUA
Razón Social Comercial Itahua Spa
R.U.T. 76.096.988-5
Sucursal ITAHUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza20Unidadpaños para sacudir   $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520 $ 4.520
12141901
Cloro Cl40Unidadcloro de 1 litro   $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.520 $ 26.520
47131502
Paños de limpieza30UnidadPaños para piso, trapero  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
47131816
Desodorantes15Unidaddesodorantes ambiental  $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.460 $ 17.460
47131608
Cepillos para aseos80Unidadvirutillas para piso   $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.840 $ 101.840
47131615
Escobillones12UnidadEscobillones multiuso  $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.980 $ 22.980
14111704
Papel higiénico5Paquetepapel higienico de 12 unidades   $ 4.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.575 $ 24.575
41115807
Analizadores químicos4Bidónlavaloza en bidón de 5 litros   $ 5.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
47131701
Expendedoras de toallas de papel30PaqueteToalla nova 02 rollos  $ 8.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.230 $ 244.230
47131806
Barniz o ceras de muebles4TinetaTineta de cera amarilla (20 kilos), conforme a las especificaciones técnicas en adjunto  $ 32.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.264 $ 130.264
12161902
Detergentes surfactantes3Unidaddetergente 15 kilos  $ 46.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.442 $ 140.442
Total Neto $ 766.051
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.550
TOTAL OC $ 911.601


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.759.732-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.266.833-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.523.143-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.096.988-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.452.501-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.