|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3420-24-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Mantenimiento de cerco eléctrico instalado en dependencias del bien inmueble PAF-CIMI (compra ágil: 3420-8-COT26) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.054-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.054-0 |
|
Dirección de Facturación |
Zenteno N° 102 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
36670 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno N° 102 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Avenida Ejercito Libertador N°476, COMUNA DE SANTIAGO | |
|
|
Proveedor |
D-FENCE chile |
|
Razón Social |
COMERCIAL GASTON FONTAINE MAINO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.016.665-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
D-FENCE chile |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102204
| Instalación de sistemas de seguridad | 1 | Unidad | Servicio de Mantenimiento de cerco eléctrico (Revisar especificaciones adjuntas) | |
$ 193.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 193.000
|
$ 193.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 193.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.670
|
|
$ 229.670
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.