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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3420-28-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de alcohol gel y guantes de nitrilo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.054-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santa Isabel 1651, Santiago Centro |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.054-0 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno N° 102 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
66633 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno N° 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Zenteno N 102, Comuna de Santiago, Región Metropolitana | |
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 30 | Caja | Cajas de 100 unidades de guantes de nitrilo talla L | |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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41105301
| Cajas de gel | 78 | Unidad | Alcohol gel desinfectante de 1 litro | |
$ 3.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 284.700
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$ 284.700
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Total Neto
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$ 350.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.633
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$ 417.333
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.