Orden de Compra. Nº3420-366-CM17 "Adquisición de materiales para mantenimiento de pintura "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3420-366-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mantenimiento de pintura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Isabel 1651
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 102
Comuna Santiago Centro
Impuesto 79356,6312
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
-Predio Militar "Lo Aguirre" ”, ubicado en el Km. 20 de la ruta 68, comuna de Pudahuel, ciudad de Santiago, Región Metropolitana 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEWPAINT LTDA
Razón Social Comercializadora NEWPAINT Limitada
R.U.T. 76.196.881-5
Sucursal NEWPAINT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex6 (970411) LÁTEX CERESITA LATEX AL AGUA HABITACIONAL BLANCO TINETA 987477(970411) LÁTEX CERESITA LATEX AL AGUA HABITACIONAL BLANCO TINETA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.830 $ 361.830
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar12 (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074(982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.760 $ 47.760
31211904
2239-10-LP12
Brochas8 (1321613) BROCHA LIZCAL MEDIA 1/2 X 2 UNIDAD 1347715(1321613) BROCHA LIZCAL MEDIA 1/2 X 2 UNIDAD; Código: ---;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.248 $ 7.248
31211904
2239-10-LP12
Brochas6 (1321626) BROCHA LIZCAL MEDIA 1/2 X 4 UNIDAD 1347734(1321626) BROCHA LIZCAL MEDIA 1/2 X 4 UNIDAD; Código: ---;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.746 $ 13.746
Total Neto $ 430.584
Descuento $ 12.918
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.357
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 497.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.