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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3420-46-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de reparación de muro de la Guardia en el Predio Militar "Lo Aguirre" (compra ágil: 3420-42-COT24) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.054-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.054-0 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno N° 102 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
171000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno N° 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-10-2024 |
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Proveedor |
CONSTRUCTORA PROYECT SPA |
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Razón Social |
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTORA PROYECT SPA
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R.U.T. |
76.737.528-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA PROYECT SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102504
| Construcción de muros de contención | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE REPARACIÓN DE MURO CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SET FOTOGRÁFICO | SERVICIO DE REPARACIÓN DE MURO DE LA GUARDIA EN EL PREDIO MILITAR "LO AGUIRRE" |
$ 900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900.000
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$ 900.000
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Total Neto
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$ 900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.000
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$ 1.071.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.