Orden de Compra. Nº3420-49-SE10 "Servicio de limpieza de posos"
Recuerde que el responsable del pago es Comando De Industria Militar E Ingenieria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3420-49-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Servicio de limpieza de posos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3420-11-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 - P9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 102
Comuna Santiago
Impuesto 10042,83
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercializasiondemuebl
Razón Social IVONNE GINETTE VILLALOBOS MONTENEGRO
R.U.T. 12.460.658-6
Sucursal comercializasiondemuebl
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101502
Servicios de limpieza de lavabos1Unidad   $ 52.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.857 $ 52.857
Total Neto $ 52.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.043
TOTAL OC $ 62.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.