Orden de Compra. Nº3420-5-AG23 "Adquisición de materiales para el Predio Militar "Lo Aguirre" (compra ágil: 3420-2-COT23)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3420-5-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para el Predio Militar "Lo Aguirre" (compra ágil: 3420-2-COT23)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 04 " Organismos de Industria Militar", ítem 22.04.010, CDF 740100/4/2023 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 102
Comuna Santiago
Impuesto 119133,8
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Predio Militar se encuentra ubicado en ruta 68 kilómetro 20, comuna de Pudahuel ciudad Santiago, Región Metropolitana”. 
Nota de factura
Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su 
total general. Si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago.
El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando al CIMI a rechazar la factura
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MONTECRISTO SPA
Razón Social MONTECRISTO SPA
R.U.T. 77.523.314-1
Sucursal MONTECRISTO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111701
Enlucido de yeso16UnidadBolsa frague pisoBolsa frague piso $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.840 $ 23.840
31201613
Adhesivo re-usable12Unidadadhesivo cerámicoadhesivo cerámico $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.680 $ 58.680
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica50UnidadCajas de cerámicaCajas de cerámica $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.500 $ 544.500
Total Neto $ 627.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.134
TOTAL OC $ 746.154


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.