Orden de Compra. Nº3420-53-AG23 "Adquisición de materiales para realizar la reparación del piso en las viviendas N.º1 y N.º8, ubicadas en el predio Militar "Lo Aguirre""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3420-53-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para realizar la reparación del piso en las viviendas N.º1 y N.º8, ubicadas en el predio Militar "Lo Aguirre"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CAPITULO 04 "ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR" ÍTEM 22.04.010 CDF 740100/58/2023 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 102
Comuna Santiago
Impuesto 110779,5
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENERGIK
Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA
R.U.T. 77.245.447-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENERGIK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201616
Adhesivos líquidos6BolsaBolsas de frague piso 1 kg color blanco  $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.220
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica26CajaCaja de cerámica para piso de baño acabado: mate tono: blanca, gris aplicación: pisos Formato: 61x61 Rendimiento: 1,48 m2 Peso: 29,3 kg Material: Arcilla pasta blanca Modelo: Carraca Tipo de producto: Porcelanatos  $ 19.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.192 $ 504.192
31201616
Adhesivos líquidos6UnidadSaco 25 kg Bekron d-a  $ 10.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.638 $ 64.638
Total Neto $ 583.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.780
TOTAL OC $ 693.830


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.629.294-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 79.862.000-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.706.623-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.245.447-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.705.219-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.