Orden de Compra. Nº3420-60-CM20 "Adquisicion de materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3420-60-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CAPITULO 04, ÍTEM 22.04.010 (CDF N°740100/19/2020) del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 102
Comuna Santiago
Impuesto 157736,1
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA
Razón Social SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA
R.U.T. 78.132.370-5
Sucursal SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
TABLA CEPILLADA ARAUCO MDS TERMINACIÓN 19X230MM X 3,2M 96 PIEZAS UNIDAD120 (1586884) TABLA CEPILLADA ARAUCO MDS TERMINACIÓN 19X230MM X 3,2M 96 PIEZAS UNIDAD(1586884) TABLA CEPILLADA ARAUCO MDS TERMINACIÓN 19X230MM X 3,2M 96 PIEZAS UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Santa Isabel 1651, Santiago Centro $ 5.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.120 $ 624.120
0
2239-2-LR18
CLAVO PARA CONCRETO IMPORTPER ACERO NEGRO 2,5 X 30MM BOLSA 100 PIEZAS UNIDAD10 (1586053) CLAVO PARA CONCRETO IMPORTPER ACERO NEGRO 2,5 X 30MM BOLSA 100 PIEZAS UNIDAD(1586053) CLAVO PARA CONCRETO IMPORTPER ACERO NEGRO 2,5 X 30MM BOLSA 100 PIEZAS UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Santa Isabel 1651, Santiago Centro $ 1.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.130 $ 12.130
0
2239-2-LR18
BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 2 1/2" 66 MM UNIDAD20 (1586819) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 2 1/2" 66 MM UNIDAD(1586819) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 2 1/2" 66 MM UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Santa Isabel 1651, Santiago Centro $ 1.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.840 $ 32.840
0
2239-2-LR18
LISTON EN BRUTO COVEPA PINO VERDE 2" X3" X 3.20 MT. UNIDAD100 (1634411) LISTON EN BRUTO COVEPA PINO VERDE 2" X3" X 3.20 MT. UNIDAD(1634411) LISTON EN BRUTO COVEPA PINO VERDE 2" X3" X 3.20 MT. UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Santa Isabel 1651, Santiago Centro $ 1.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.100 $ 161.100
Total Neto $ 830.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.736
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 987.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.