Orden de Compra. Nº3420-7-SE09 "Colaciones Febrero"
Recuerde que el responsable del pago es Comando De Industria Militar E Ingenieria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3420-7-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-03-2009
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Febrero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3384-11139-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 - P9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 102
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6906,12
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUTRIFOOD S.A.
Razón Social NUTRICION Y ALIMENTOS V REGION S A
R.U.T. 78.527.620-5
Sucursal NUTRIFOOD S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de catering26Unidad no definida   $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.348 $ 36.348
Total Neto $ 36.348
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.906
TOTAL OC $ 43.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.