Orden de Compra. Nº3420-72-CC20 "Cancelación de 129 colaciones consumidas mes agosto"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3420-72-CC20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Cancelación de 129 colaciones consumidas mes agosto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3384-10-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 04, ítem 22.01.001 CDF N° 740100/64/2020 del sistema SIFIE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 102
Comuna Santiago
Impuesto 48407,25
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimentos Melida del Carmen
Razón Social ALIMENTOS MELIDA DEL CARMEN DOMKE LOBOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.397.967-9
Sucursal Alimentos Melida del Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida129Unidad no definidaCancelación de 129 colaciones consumidas en el mes de agosto por el personal del Cuartel General del CIMI.Cancelación de 129 colaciones consumidas en el mes de agosto por el personal del Cuartel General del CIMI. $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.775 $ 254.775
Total Neto $ 254.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.407
TOTAL OC $ 303.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.