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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3420-72-CC20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cancelación de 129 colaciones consumidas mes agosto |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3384-10-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.054-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santa Isabel 1651, Santiago Centro |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.054-0 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno N° 102 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
48407,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno N° 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alimentos Melida del Carmen |
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Razón Social |
ALIMENTOS MELIDA DEL CARMEN DOMKE LOBOS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.397.967-9 |
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Sucursal |
Alimentos Melida del Carmen |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 129 | Unidad no definida | Cancelación de 129 colaciones consumidas en el mes de agosto por el personal del Cuartel General del CIMI. | Cancelación de 129 colaciones consumidas en el mes de agosto por el personal del Cuartel General del CIMI. |
$ 1.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 254.775
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$ 254.775
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Total Neto
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$ 254.775
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.407
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$ 303.182
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.