Orden de Compra. Nº
3421-108-SE14
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Adquisición de materiales de ferretería
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3421-108-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3421-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.084.220-0
Dirección de Facturación
Avenida Las Perdices 700
Comuna
Peñalolén
Impuesto
20924,32
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T.
76.486.030-6
Sucursal
Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111611
Grava
4
Unidad
saco arena gravilla 30 kg
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.956
$ 2.956
31231302
Tubería de cobre
9
Unidad
tubo 11/2" redondo
$ 7.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.820
$ 71.820
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad
fierro reondo 8 mm
$ 2.366,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.732
$ 4.732
23171509
Soldadura
3
Unidad
soldadura punta azul
$ 2.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.925
$ 8.925
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad
anticorrosivo galón
$ 9.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.454
$ 9.454
31211904
Brochas
1
Unidad
brocha condor 1/2"
$ 1.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
23153138
Cabezales de corte o desbastado
2
Unidad
disco corte 7"
$ 1.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.706
$ 2.706
30111601
Cemento
1
Unidad
cemento 42,5 kg
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.773
$ 3.773
11111701
Arena silícea
6
Unidad
saco arena gruesa 30 kg
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.434
$ 4.434
Total Neto
$ 110.128
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.924
TOTAL OC
$ 131.052
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.