Orden de Compra. Nº3421-109-SE14 "Adquisición de materiales de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3421-109-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3421-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 9174,15
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas4Unidadunión americana 1/2"  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
31231302
Tubería de cobre1Metro Linealcañería cobre 1/2"  $ 13.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
40142604
Codos de tubo4Unidadcodo 1/2"  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520
40142311
Medio acoplamiento de tubería2Unidadcopla 3/4  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
31161611
Pernos de sujeción8Unidadperno hexagonal 3/8   $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760 $ 9.760
60123601
Pegamento de purpurina1Unidadorrin 115 aguja  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220 $ 220
31191501
Papeles de lija1Unidadlija fierro  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265 $ 265
23171509
Soldadura2Unidadsoldadura estaño  $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
40141901
Conductos flexibles4Unidadflexible agua HI  $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
30151505
Membranas para techos1Unidadmembrana eléctrica  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
Total Neto $ 48.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.174
TOTAL OC $ 57.459


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.