Orden de Compra. Nº3421-117-SE13 "Adquisición de materiales de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3421-117-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3421-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 15375,56
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidadbarniz marino 1 gl. caoba  $ 10.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.496 $ 10.496
31211505
Pinturas aceitosas4Unidadoleo sint. const. 1 gl. crema   $ 12.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.440 $ 51.440
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidadbarniz marino 1 gl. rauli  $ 10.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.496 $ 10.496
31191501
Papeles de lija10Unidadlija kraft mad. granate Nº 60  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31211904
Brochas1Unidadbrocha condor 1/2"x2" prof.  $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
31211904
Brochas2Unidadbrocha condor 1/2" x 1" prof  $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738 $ 1.738
31191501
Papeles de lija3Unidadlija al agua Nº 1000  $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819 $ 819
31211604
Diluyentes para pinturas3Unidadaguarras mineral envasada litro  $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.807 $ 3.807
Total Neto $ 80.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.376
TOTAL OC $ 96.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.