Orden de Compra. Nº3421-119-AG21 "ADQUISICIÓN DE MAT MANT Y REPARACIÓN MODULOS CAJ FORA-INSTITUCIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3421-119-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MAT MANT Y REPARACIÓN MODULOS CAJ FORA-INSTITUCIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOTORSHOP
Razón Social COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA
R.U.T. 76.193.188-1
Sucursal MOTORSHOP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas20UnidadBrocha multipropósito 5/8"x1"  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31211904
Brochas20UnidadBrocha multipropósito 2"  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
31231313
Tubería de plástico8UnidadSifón PVC 1 1/4"  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
31201613
Adhesivo re-usable72UnidadAdhesivo ceramico TOPEX piso/muro superficie rigida 25kg  $ 2.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.200 $ 196.200
23231602
Rodillo de terminación20UnidadRodillo 100% lana 18 cm. ecofriendly. Lizcal  $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000
31211604
Diluyentes para pinturas10UnidadAguarrás mineral 5 lt  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
46171505
Llaves8UnidadJuego de ducha plateado Fas (CON TODOS LO COMPONENTES)  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
Total Neto $ 770.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 770.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.