Orden de Compra. Nº3421-133-SE13 "Adquisición de repuestos para vehículos fiscales"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3421-133-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para vehículos fiscales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3421-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 17932,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Lubritruck
Razón Social MARIO ANTONIO SALINAS OTEIZA
R.U.T. 3.949.451-5
Sucursal Comercial Lubritruck
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1Unidadmanilla de embrague  $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
20102305
Vehículos de servicio1Unidadmanilla de frenos   $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
20102305
Vehículos de servicio2Unidadjuego de puños de goma  $ 37.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
20102305
Vehículos de servicio1Unidadporta manilla de embrague  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
20102305
Vehículos de servicio1Unidadfoco intermitente trasero  $ 5.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.230 $ 5.230
20102305
Vehículos de servicio2Unidadampolleta delantera 12 volt 35 watt  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
20102305
Vehículos de servicio1Unidadampolleta de frenos 2 contacto  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 94.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.932
TOTAL OC $ 112.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.