Orden de Compra. Nº3421-159-SE13 "Adquisición de materiales de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3421-159-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3421-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 21851,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua3Unidadflexible agua HI 1/2" x HI 1/2" 30 cms.  $ 2.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.047 $ 7.047
52131501
Cortinas2Unidadcortina plástica baño 180x180 cms. blue fish   $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
40141716
Sifones en P2Unidadsifon lavat. moderno   $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.076 $ 3.076
31211701
Esmaltes2Unidadesmalte sint. paj. 1 galón negro  $ 14.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.774 $ 28.774
31211505
Pinturas aceitosas1Unidadoleo brillante paj. 1 galón cafe moro  $ 13.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.668 $ 13.668
31211604
Diluyentes para pinturas5Unidadaguarras envase 1 lt.  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.515
31211904
Brochas3Unidadbrocha condor 1/2" x 3"  $ 2.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.618 $ 6.618
31211906
Rodillos de pintar2Unidadrodillo chiporro 18 cms.  $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.732
21101803
Aspersores de agua2Unidadaspersor plástico con espiga 1/2"  $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
40142008
Mangueras para agua30Unidadmanguera cristal extra 3/4"  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
40141702
Grifos2Unidadllave de paso 1/2 " bronce  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
40142310
Tapa de tubería10Unidadplaca ciega plastica con perno  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
40142320
Uniones de tubería2Unidadunion llave 1/2" HI 3/4" HI plast.  $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898 $ 898
Total Neto $ 115.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.852
TOTAL OC $ 136.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.