Orden de Compra. Nº
3421-159-SE13
"
Adquisición de materiales de ferretería
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3421-159-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3421-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.084.220-0
Dirección de Facturación
Avenida Las Perdices 700
Comuna
Peñalolén
Impuesto
21851,9
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T.
76.486.030-6
Sucursal
Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142008
Mangueras para agua
3
Unidad
flexible agua HI 1/2" x HI 1/2" 30 cms.
$ 2.349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.047
$ 7.047
52131501
Cortinas
2
Unidad
cortina plástica baño 180x180 cms. blue fish
$ 4.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.824
$ 8.824
40141716
Sifones en P
2
Unidad
sifon lavat. moderno
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.076
$ 3.076
31211701
Esmaltes
2
Unidad
esmalte sint. paj. 1 galón negro
$ 14.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.774
$ 28.774
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
oleo brillante paj. 1 galón cafe moro
$ 13.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.668
$ 13.668
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Unidad
aguarras envase 1 lt.
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.515
$ 6.515
31211904
Brochas
3
Unidad
brocha condor 1/2" x 3"
$ 2.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.618
$ 6.618
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
rodillo chiporro 18 cms.
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.732
$ 7.732
21101803
Aspersores de agua
2
Unidad
aspersor plástico con espiga 1/2"
$ 4.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.700
$ 9.700
40142008
Mangueras para agua
30
Unidad
manguera cristal extra 3/4"
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.700
$ 17.700
40141702
Grifos
2
Unidad
llave de paso 1/2 " bronce
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.278
40142310
Tapa de tubería
10
Unidad
placa ciega plastica con perno
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.180
$ 1.180
40142320
Uniones de tubería
2
Unidad
union llave 1/2" HI 3/4" HI plast.
$ 449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 898
$ 898
Total Neto
$ 115.010
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.852
TOTAL OC
$ 136.862
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.